一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
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财决批复06表 |
部门:贵州省遵义医科大学 |
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金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
20,254.09 |
302 |
商品和服务支出 |
3,325.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
6,682.76 |
30201 |
办公费 |
238.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,323.70 |
30202 |
印刷费 |
2.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7,494.77 |
30205 |
水费 |
40.63 |
310 |
资本性支出 |
1,200.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
191.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.77 |
31002 |
办公设备购置 |
1,143.88 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
156.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
27.32 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
60.59 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
374.06 |
30211 |
差旅费 |
500.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
2,734.81 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
382.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
487.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,456.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
107.74 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1,301.49 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
269.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
35.56 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
356.95 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
77.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
28.80 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.26 |
30239 |
其他交通费用 |
8.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1,170.76 |
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人员经费合计 |
21,710.15 |
公用经费合计 |
4,525.80 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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